為不斷提升公司經(jīng)營管理水平,確保國有資產(chǎn)的高效管理和使用,根據(jù)公司2025年審計計劃及國有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定,投資集團(tuán)審計部近期正對10個控股子公司2024年的運(yùn)營及績效情況進(jìn)行專項審計。
此次專項審計以財務(wù)審計為基礎(chǔ),聚焦控股子公司在履行職責(zé)、提供公共服務(wù)以及使用國有資金過程中的效率、效益與經(jīng)濟(jì)性。審計內(nèi)容涵蓋資金使用的合規(guī)性、業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化程度、資源配置的合理性、制度執(zhí)行的效果,以及公眾滿意度等綜合要素,全面評估子公司的運(yùn)營狀況與管理質(zhì)量。
審計人員通過資料收集、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場審查和實地審計等方式開展工作,確保審計結(jié)果全面準(zhǔn)確。各子公司按照審計通知要求,積極配合,提供相關(guān)材料。
績效審計是對子公司的一次全面“體檢”,利于及時改進(jìn)不足之處、提升運(yùn)營效率,促進(jìn)國有資金合理利用。同時,也有助于推動子公司優(yōu)化組織架構(gòu)、完善內(nèi)部控制體系,實現(xiàn)管理流程的標(biāo)準(zhǔn)化與高效化。
黨的二十大提出,要深化國資國企改革,加快國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整,提升企業(yè)核心競爭力,增強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)活力、控制力、影響力和抗風(fēng)險能力。2025年,審計部將繼續(xù)履行審計監(jiān)督職能,跟蹤政策落實情況,揭示管理風(fēng)險,發(fā)揮審計作為公司健康發(fā)展的“免疫系統(tǒng)”功能,推動公司優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、提升管理水平。
審計部
吳婕如